Preskočiť na obsah

Faktúra 101, 7603956645, Faktúra za služby

Zverejnené
5. júna 2016
Kategória

Faktúra za služby; 196/2016

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 7603956645
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 5. júna 2016
Suma s DPH: 20,99 €
Objednávateľ:

Obec Michal nad Žitavou, IČO: 00309095, Adresa sídla: Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou - IČO:

Dodávateľ:

TELEKOM, IČO: -------------------, Adresa sídla: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.