Preskočiť na obsah

Faktúra 1027, 1010502304, telekom

Zverejnené
1. augusta 2019
Kategória

telekom; 264/2019

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1010502304
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 1. augusta 2019
Suma s DPH: 50,74 €
Objednávateľ:

Obec Michal nad Žitavou, IČO: 00309095, Adresa sídla: Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou - IČO:

Dodávateľ:

TELEKOM, IČO: -------------------, Adresa sídla: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.