Preskočiť na obsah

Faktúra 25, 4781902904, Za služby pevnej siete

Zverejnené
2. marca 2016
Kategória

Za služby pevnej siete; 124/2

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 4781902904
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 2. marca 2016
Suma s DPH: 45,08 €
Objednávateľ:

Obec Michal nad Žitavou, IČO: 00309095, Adresa sídla: Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou - IČO:

Dodávateľ:

TELEKOM, IČO: -------------------, Adresa sídla: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.