Preskočiť na obsah

Faktúra 521, 6103801863, faktúra za služby

Zverejnené
4. decembra 2017
Kategória

faktúra za služby; 354/2017

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 6103801863
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 4. decembra 2017
Suma s DPH: 40,18 €
Objednávateľ:

Obec Michal nad Žitavou, IČO: 00309095, Adresa sídla: Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou - IČO:

Dodávateľ:

TELEKOM, IČO: -------------------, Adresa sídla: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.